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2017年度太仓日报社预算公开

时间:2017-02-23 17:36来源:报社访问量:
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2017年度太仓日报社预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分太仓日报社2017年度部门预算表

  涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 太仓日报社2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  宣传党的方针政策及市委、市政府的重大决策;传递改革开放的信息,反映地方经济建设和社会各项事业取得的成就;反映社情民意,发挥舆论监督作用,当好党和人民的喉舌;传播科学文化知识,促进社会文明。

  二、2017年度部门主要工作任务及目标

  2017年,作为媒体单位,更要“闻鸡起舞”,套用习近平总书记的一句话,就是要撸起袖子,卷起裤管,迈开小腿,加油干。

  2017年,是至关重要的一年,是媒体融合推进年、产业经营布局年、服务效能提升年。要稳中求进、稳中提质,要使报社的主阵地更牢固,主旋律更响亮,正能量更充沛,今年乃至今后要紧紧围绕以下目标来做:

  一.打造太仓本土第一传媒。新闻宣传、产业经营、队伍效能、媒体融合,这四个方面要狠下功夫,只有这四个方面都处于领先,才能实现真正意义上的第一传媒。这方面还有差距,还有上升空间,但目标不能改变。

  二.争做太仓本土第一笔杆子,第一资库。媒体一方面做新闻,一方面要积极为市委、市政府决策提供服务,为各部门、广大市民提供优质的需求服务。

  三.做太仓本土第一资讯服务商。大家都在做服务,只有做好服务这一块,在服务态度、质量、效能上做出亮点,才能吸引客户,才能拓展广告经营阵地,最终赢得市场。

  要充分认识到报纸不单是张报纸,更是个平台,因此2017年要从以下四个方面入手,来抓好各项工作:

  一是深化改革,抓好媒体融合。这是大势所趋,为适应这一形势要求,今年报社对内部机构作了微调,将专刊部改为活动部,网络部改为新媒体部。现在的报纸不仅是一张报纸,而是多种业态。对报社来说,报纸是主业、基石,另外还有网站、微信、微博,还计划设置电子阅报屏,以形成“1+N”传播格局,再造党报传播新优势。

  二是深耕主业,狠抓新闻业务。这是报社的使命,新闻宣传是根本、是主阵地,要配合市委、市政府做好中心工作宣传报道,贴近百姓,做好民生热点报道,真正发挥地方主流媒体的功能和职责。这要求报社要不断提高新闻宣传质量,加强新闻策划,提高业务能力,多做高质量的、出彩的新闻。

  三是深度经营,积极拓展市场。要多动脑筋,主动寻求市场宣传商机。为今后发展考虑,计划将好报公司更名为太报传媒集团公司,旗下设太报智屋公司、太报商贸团购公司,与供销社搞农产品直销平台。通过多方位多渠道创收,借助微博、微信、网站、杂志等,实现全媒体出击。

  四是深化队伍,实现政治上过硬。人才是发展的第一要素。在高度发展的今天,深感人才紧缺,能力欠缺,因此要加强日常政治业务的学习,积极克服精神懈怠、能力不足等情况,同时加强人才的引进,为报社进一步发展引入新鲜血液。

三、部门机构设置和所属单位情况

  内设机构:总编办公室、行政办公室、编辑部、采访部、专刊部、广告部、排版部、网络部。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  根据《关于编制2017年太仓市级部门预算的通知》(太财预[2016]4号)的要求,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,结合我局业务实际情况,坚持量力而行、精打细算、勤俭办事,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出,从严从紧编制部门预算,不断提高财政资金的使用效率。

  第二部分 太仓日报社2017年度部门预算表

  具体公开表样按全市统一格式。

第三部分太仓日报社2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《太仓市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(太财预〔20171号)填列。

  太仓日报社2017年度收入、支出预算总计1447.33万元,与上年相比收、支预算总计各增加241.98万元,增长20.08   %。主要原因是2017年度增加了传媒中心办公用房租金。其中:

  (一)收入预算总计1447.33万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计1447.33万元。

  (1)一般公共预算收入预算1447.33万元,与上年相比增加241.98万元,增长20.08%。主要原因是2017年度增加了传媒中心办公用房租金。

  (2)政府性基金收入预算   0   万元,本年与上年均无发生。

  2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元,本年与上年均无发生。

  3.其他资金收入预算总计  0  万元,本年与上年均无发生。

  4.上年结转资金预算数为   0   万元,本年与上年均无发生。

  (二)支出预算总计1447.33万元。包括:

  1.文化体育与传媒支出(类)支出1349.22万元,主要用于编内人员经费、日常公用经费、单位通用资产政府采购、成本支出、报纸印刷费、大楼运转经费、传媒中心办公用房租金等。与上年相比增加199.39万元,增长17.34%。主要原因是2017年度增加了传媒中心办公用房租金。

  2.社会保障和就业(类)支出49.95万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加49.95万元,增长100%。主要原因是新增该功能科目。

  3.住房保障(类)支出48.16万元,主要用于住房公积金、提租补贴支出。与上年相比减少7.35万元,减少13.24%。主要原因是人员减少。

  4.结转下年资金预算数为  0  万元,本年与上年均无发生。

  此外,基本支出预算数为676.62万元。与上年相比增加 29.16万元,增长4.5%。主要原因是增加了人员经费。

  项目支出预算数为770.71万元。与上年相比增加212.82万元,增长38.15%。主要原因是2017年度增加了传媒中心办公用房租金。

  单位预留机动经费预算数为   0   万元,本年与上年均无发生。

  二、收入预算情况说明

  本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《太仓日报社收支预算总表》收入数一致。

  太仓日报社本年收入预算合计1447.33万元,其中:

  一般公共预算收入 1447.33万元,占 100  %

  三、支出预算情况说明

  本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《太仓日报社收支预算总表》支出数一致。

  太仓日报社本年支出预算合计1447.33万元,其中:

  基本支出 676.62万元,占 46.75 %

  项目支出 770.71万元,占 53.25%

  四、财政拨款收支预算总表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《太仓日报社收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

  太仓日报社2017年度财政拨款收、支总预算1447.33万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 241.98  万元,增长20.08%。主要原因是2017年度增加了传媒中心办公用房租金。

  五、财政拨款支出预算表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《太仓日报社财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  太仓日报社2017年财政拨款预算支出 1447.33万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加241.98 万元,增长20.08  %。主要原因是2017年度增加了传媒中心办公用房租金。。

  其中:

  (一)文化体育与传媒支出(类)

  1.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒(项)支出 1349.22万元,与上年相比增加199.39万元,增长 17.34 %。主要原因是2017年度增加了传媒中心办公用房租金。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出49.95万元,与上年相比增加49.95 万元,增长 100 %。主要原因是新增该功能科目。

  (三)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出32.97万元,与上年相比减少5.73万元,减少14.81%。主要原因是人员减少。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出15.19万元,与上年相比减少1.62万元,减少9.64%。主要原因是人员减少。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  太仓日报社2017年度财政拨款基本支出预算676.62万元,其中:

  (一)人员经费623.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他工资福利支出、退休费、、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费52.78万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金支出预算表情况说明

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《太仓日报社收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  太仓日报社2017年政府性基金支出预算支出0万元。本年与上年均无发生。

  八、一般公共预算支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  太仓日报社2017年一般公共预算财政拨款支出预算1447.33万元,与上年相比增加241.98万元,增长20.08%。主要原因是2017年度增加了传媒中心办公用房租金。

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  太仓日报社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算676.62万元,其中:

  (一)人员经费623.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费52.78万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出74.86 万元,比2016年增加27.18  万元,增长57.01   %。 主要原因是2017年增加了新媒体采访、直播等费用。

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

  太仓日报社2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 4 万元,占“三公”经费的 19.05 %;公务接待费支出  10  万元,占“三公”经费的 47.62  %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出 0万元,本年与上年均无预算,未安排人员出国。

  2.公务用车购置及运行费预算支出  4  万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出  0  万元,本年与上年均无预算,未列入购车计划。

  (2)公务用车运行维护费预算支出  4  万元,本年数与上年预算数相同的主要原因是加强对车辆的使用管理和保养,减少了各项费用支出。

  3.公务接待费预算支出  10  万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

  太仓日报社2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

  太仓日报社2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  2  万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

  五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  太仓日报社

                                  2017年2月14

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