当前位置 : 首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政审计

太仓市侨联2017年度部门预算公开

时间:2017-04-27 16:44来源:市侨联访问量:
【字体:

太仓市侨联2017年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 太仓市侨联预决算公开管理办法

第三部分 太仓市侨联2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第四部分 太仓市侨联2017年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能。

  (一)引导和组织归侨、侨眷努力学习政治理论,认真贯彻执行党的基本路线和方针政策。

  (二)积极参政议政,参加本市的政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与协商、推荐归侨、侨眷人大代表、政协委员的人选,加强与他们的联络,发挥民主监督作用。

  (三)依法维护归侨、侨眷的合法权益,为他们提供法律咨询,全心全意为侨服务。

  (四)教育归侨、侨眷自觉遵守我国的宪法和法律,维护社会主义的民主与法制,引导和组织归侨、侨眷积极参加祖国的改革开放和现代化建设,立足本职,做好工作,献计献策,争作贡献。

  (五)鼓励归侨、侨眷发扬爱国主义光荣传统和社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

  (六)发挥广大归侨、侨眷与海外联系广泛的优势,利用多种形式,拓宽联络渠道,密切与海外侨胞及其社团的联系,推动海内外民间交流与合作,促进祖国和平统一大业。

  (七)做好新华侨、华人和留学生工作。

  (八)以侨为“桥”,开展形式多样的侨务对台工作,促进祖国统一。

  (九)积极引导和协助海外侨胞在国内投资办企业,兴办文教卫生和其他社会公益事业。努力扶持侨属企业,办好侨联的经济实体和社会福利事业,尽心尽力为经济建设服务。

  (十)指导和帮助三大镇侨联分会和基层侨联小组的工作,加强调查研究,开展侨情普查及侨务工作探讨。

  (十一)加强侨联机关自身建设,健全组织机构,努力办成“侨界之家”。

  (十二)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。

  2017年,围绕改革创新,侨联工作将充分体现政治性、先进性、群众性。侨联将紧密围绕中国侨联、省、苏州侨联和太仓市委有关会议精神,认真领会党中央对侨联工作改革创新的总体思路和决策部署,结合太仓的市情、侨情和侨联工作实际,用心思考谋划、抓好贯彻落实,切实增强侨联组织的先进性和凝聚力。

  (一)让侨智侨力在“建功十三五”中更加出彩

  以新侨创新创业基地建设、新侨创新创业成果交流为载体,激发侨界人才智力资源在开展自主创新、推动改革开放、助力高端产业方面的独特优势。继续做好侨联牵线搭桥、广大侨胞“以侨引侨”的侨界人才工作,吸引更多的高层次人才融入太仓。继续讲好新侨创业故事。

  (二)让中华优秀文化在海内外侨胞中植根更深

  进一步扩大“亲情中华·爱在侨联”系列活动的品牌效应,通过丰富多样的联情交友活动,增进侨胞对祖(籍)国的感情。坚持抓好侨联文化阵地建设,推动各级各类华侨文化交流基地机制联动、品牌合作,进一步扩大基地影响力。广泛收集侨界“精彩故事”。加快“网上侨联”建设,并借助侨胞力量,提升侨联文化宣传的传播效力。市侨联网站将开设“委员风采”专栏,全面宣传展示侨联委员立足岗位为侨服务的感人事迹。

  (三)让侨界群众在共享发展成果中获得感更强

  扎实推进“关爱行动”,多关注侨界困难群众的生活帮扶,多关爱侨界空巢家庭的精神需求,多帮助新侨初创企业的成长壮大。加强全市侨界志愿者队伍建设、指导和激励。持续深化“建言行动”,做好新一届侨界政协委员、人大代表人选的推荐工作。重视侨联组织日常性参政议政渠道建设,对侨界群众普遍关心的社会热点难点问题、侨界创新创业中面临的突出共性问题等,及时通过参政议政、建言献策等途径反映呼吁,推动协调解决。加强和改进侨联系统“维权行动”,切实做好依法维护侨胞权益工作。围绕“七五”普法任务,进一步加大侨法宣传和监督执行。

  (四)让侨联组织在深化改革中焕发新的生机

  深入领会贯彻中央对侨联工作深化改革的总体部署和要求,结合太仓实际,以增强政治性、先进性、群众性为目标,以改革创新精神加大组织建设力度。完成换届任务,优化侨联干部队伍来源和结构,扩大从基层和其他领域选拔优秀干部的通道。要进一步扩展与相关部门、社会团体的交流合作,要继续向科创园、高校等新侨人才密集区拓展侨联组织,持续扩大乡镇(街道)、村(社区)侨联组织的覆盖面。要在成立组织、顺利起步的基础上,把更多精力投入到“侨胞之家”的建设中,增强区域内基层组织之间的互动交流,优势互补。要最大限度地激发侨界社会组织的自主活力,择机成立侨青会,多层面凝聚侨界群众,多方位展现侨界活力。

三、部门机构设置和所属单位情况。

  内设机构:无内设机构,所属市委。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  根据《关于编制2017年太仓市级部门预算的通知》(太财预[2016]4号)的要求,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,结合我会业务实际情况,坚持量力而行、精打细算、勤俭办事,从严从紧编制部门预算,不断提高财政资金的使用效率。

第二部分太仓市侨联预决算公开管理办法

见附件1

第三部分太仓市侨联2017年度部门预算表

见附件2

第四部分太仓市侨联2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《太仓市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(太财预〔20171号)填列。

  太仓市侨联2017年度收入、支出预算总计 153.04 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 15.91 万元,增长 11.6 %。主要原因是人员经费、日常公用经费标准调整。其中:

  (一)收入预算总计 153.04 万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计 153.04 万元。

  (1)一般公共预算收入预算 153.04 万元,与上年相比增加 15.91 万元,增长 11.6 %。主要原因是人员经费、日常公用经费标准调整。

  (2)政府性基金收入预算  0  万元,本年与上年均无发生。

  2.财政专户管理资金收入预算总计 0万元,本年与上年均无发生。

  3.其他资金收入预算总计 0 万元,本年与上年均无发生。

  4.上年结转资金预算数为  0  万元,本年与上年均无发生。

  (二)支出预算总计  153.04  万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出 108.23 万元,主要用于人员经费、日常公用经费等。与上年相比增加 10.93 万元,增长11.23 %。主要原因是人员经费、日常公用经费标准调整。

  (1)港澳台侨事务(款)行政运行(项)支出100.23万元,比上年增加14.93 万元,增长11.23 %,原因是人员经费、日常公用经费标准调整。

  (2)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)支出8万元,比上年减少4 万元,减少33.33 %,原因是取消经常性项目。

  2.社会保障和就业支出(类)支出  32.82  万元,主要用于社保缴费和退休人员工资发放。与上年相比增加4.72 万元,增长  16.79  %。主要原因是机关事业单位基本养老保险预缴费。

  (1)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业离退休(项)支出25.22万元,比上年减少2.88 万元,减少10.25 %,原因是退休人员工资标准调整。

  (2)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出7.6万元,比上年增加7.6 万元,原因是该项为机关事业单位基本养老保险预缴费,是新增项。

  3.住房保障支出(类)支出  11.99  万元,主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴发放。与上年相比增加0.26 万元,增长  2.22  %。主要原因是住房公积金基数调整。

  (1)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.54万元,比上年增加0.21 万元,增长  3.32  %。原因是缴费基数调整。

  (2)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出3.38万元,比上年减少0.13 万元,减少3.7 %,原因是发放标准调整。

  (3)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出2.07万元,比上年增加0.18 万元,增长  9.52  %。原因是缴费基数调整。

  4.结转下年资金预算数为  0  万元,本年与上年均无发生。

  此外,基本支出预算数为 145.04万元。与上年相比增加 19.91 万元,增长 15.91 %。主要原因是人员经费、日常公用经费标准调整。

  项目支出预算数为 8 万元。与上年相比减少 4 万元,减少 33.33 %。主要原因是取消经常性项目。

  单位预留机动经费预算数为  0  万元,本年与上年均无发生。

  二、收入预算情况说明

  本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年度太仓市侨联部门收支预算总表》收入数一致。

  太仓市侨联本年收入预算合计 153.04 万元,其中:

  一般公共预算收入 153.04万元,占  100  %

  政府性预算收入   0    万元,占    0   %

  财政专户管理资金 0   万元,占   0    %

  其他资金     0       万元,占   0    %

  上年结转资金   0     万元,占   0    %

  三、支出预算情况说明

  本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年度太仓市侨联部门收支预算总表》支出数一致。

  太仓市侨联本年支出预算合计 153.04 万元,其中:

  基本支出     145.04    万元,占   94.77  %

  项目支出      8    万元,占  5.23   %

  单位预留机动经费   0  万元,占   0    %

  结转下年资金     0    万元,占   0   %

  四、财政拨款收支预算总表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年度太仓市侨联部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

  太仓市侨联2017年度财政拨款收、支总预算 153.04 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 15.91 万元,增长 11.6 %。主要原因是人员经费、日常公用经费标准调整。

  五、财政拨款支出预算表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度太仓市侨联部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  太仓市侨联2017年财政拨款预算支出 153.04 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 15.91 万元,增长 11.6 %。主要原因是人员经费、日常公用经费标准调整。其中:

  1.一般公共服务(类)支出 108.23 万元,主要用于人员经费、日常公用经费等。与上年相比增加 10.93 万元,增长11.23 %。主要原因是人员经费、日常公用经费标准调整。

  (1)港澳台侨事务(款)行政运行(项)支出100.23万元,比上年增加14.93 万元,增长11.23 %,原因是人员经费、日常公用经费标准调整。

  (2)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)支出8万元,比上年减少4 万元,减少33.33 %,原因是取消经常性项目。

  2.社会保障和就业支出(类)支出  32.82  万元,主要用于社保缴费和退休人员工资发放。与上年相比增加4.72 万元,增长  16.79  %。主要原因是机关事业单位基本养老保险预缴费。

  (1)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业离退休(项)支出25.22万元,比上年减少2.88 万元,减少10.25 %,原因是退休人员工资标准调整。

  (2)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出7.6万元,比上年增加7.6 万元,原因是该项为机关事业单位基本养老保险预缴费,是新增项。

  3.住房保障支出(类)支出  11.99  万元,主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴发放。与上年相比增加0.26 万元,增长  2.22  %。主要原因是住房公积金基数调整。

  (1)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.54万元,比上年增加0.21 万元,增长  3.32  %。原因是缴费基数调整。

  (2)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出3.38万元,比上年减少0.13 万元,减少3.7 %,原因是发放标准调整。

  (3)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出2.07万元,比上年增加0.18 万元,增长  9.52  %。原因是缴费基数调整。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  太仓市侨联2017年度财政拨款基本支出预算 145.04 万元,其中:

  (一)人员经费 115.04 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 30 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、政府性基金支出预算表情况说明

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017年度太仓市侨联部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  太仓市侨联2017年政府性基金支出预算支出  0 万元,本年与上年均无发生。

  八、一般公共预算支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  太仓市侨联2017年一般公共预算财政拨款支出预算   153.04万元,与上年相比增加 15.91 万元,增长 11.6 %。主要原因是人员经费、日常公用经费标准调整。

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  太仓市侨联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 145.04 万元,其中:

  (一)人员经费 115.04 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 30 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 30 万元,比2016年增加21.9 万元,增长270 %。主要原因是:日常公用经费标准调整。

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

  太仓市侨联2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  8  万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,本年与上年该项预算均为0,原因是本年未安排出国计划。

  2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元,本年与上年该项预算均为0,原因是本年无公车购置计划。

  3.公务接待费预算支出 8 万元,本年数大于上年预算数的主要原因:日常公用经费标准调整。

  太仓市侨联2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元,本年数大于上年预算数的主要原因:日常公用经费标准调整。

  太仓市侨联2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元,本年数大于上年预算数的主要原因:日常公用经费标准调整。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页
x

您访问的链接即将离开“太仓市人民政府”门户网站,是否继续?