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014184816/2017-00013
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太仓市审计局
2017-02-24
内设机构职能及联系方式

内设机构职能及联系方式

时间:2017-02-24 00:00访问量:
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  (一)办公室

  负责文电、会务、接待、信访、机要、档案、法治、保密、保卫、信息、宣传、财务、人事、教育培训、政务公开等工作;拟定审计工作的政策、规划和年度计划;组织实施普法教育;负责局机关信息化网络建设、维护和管理;负责“中国太仓”政府门户网站、市综合信息网涉及市审计局有关栏目的信息采集、提供和维护工作;联系特邀审计员;负责机关离退休人员的服务管理工作;负责其它日常管理事务。

    负责人:王国新  联系电话:53538000

  (二)法制综合与计算机审计科

  负责起草地方性审计规章、制度、办法等草案;承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担审理有关审计业务事项;承担机关行政复议、行政诉讼等工作;依法检查全市审计执法和审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;负责全局审计科研与综合考核工作、统计工作;收集整理相关法律法规;负责指导与实施对被审计单位的会计电算化软件及信息系统的审计;负责现场审计实施系统及审计管理系统的运行、管理和维护工作;负责数字化审计应用平台的建设、应用、规划与管理;负责局机关计算机审计方面的其它工作;开展其它的审计事项和相关的审计专项调查。

    负责人:倪敏玉  联系电话:53534301

     (三)财政金融审计科

  负责审计市级财政预算执行和其它财政收支情况;组织审计下级政府的预算执行、决算和其它财政收支情况;组织审计市属国有金融机构和市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的非银行金融机构的资产、负债和损益;开展其它的审计事项和相关的审计专项调查。

    负责人:徐凤娥  联系电话:53517001

  (四)行政事业与经贸审计科

  负责审计市人大机关、市政协机关、市法院机关、市检察院机关和政党组织、社会团体的财政财务收支;组织审计市政府有关部门及其事业单位的财政财务收支;组织审计全市的社保资金、环保资金、农业资金、水利建设资金以及政府各部门管理的和社会团体受政府委托管理的专项基金(资金)的财务收支及管理情况;负责对市级国有及国有控股企业进行审计监督;根据上级审计机关授权,组织审计国际组织和外国政府在我市提供的贷款、援款和赠款项目的财务收支;开展其它的审计事项和相关的审计专项调查。

    负责人:陆群浩  联系电话:53510428

  (五)固定资产投资审计科

  组织对市级政府投资和以市级政府投资为主体的建设项目预算执行情况和决算的审计监督;组织对市级国有及国有控股企业投资的建设项目进行审计监督;负责对乡镇投资项目审计的业务指导和监督;开展其它的审计事项和相关的审计专项调查。

    负责人:张    联系电话:53510426

  (六)任期经济责任审计与内部审计指导科

  负责拟订全市经济责任审计的有关规定、办法;负责对全市依法属于审计机关审计监督对象的内部管理领导干部的经济责任审计工作的业务指导和监督;组织开展市管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人的经济责任审计工作;负责并协调全市有关经济案件的审计工作;负责拟订全市年度内部审计工作指导意见;对全市依法属于审计机关审计监督对象的内部审计工作进行业务指导和监督;开展其它的审计事项和相关的审计专项调查。

        负责人:张玉柱  联系电话:53510427

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